Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

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HORAS:   20 horas 

OBJETIVOS

  • Obtener una visión global del impuesto que permita al alumno aplicar sus conocimientos a diferentes sectores de actividad.
  • Adquisición de los conceptos básicos del impuesto: entregas de bienes, prestación de servicios, operaciones sujetas, exentas, adquisiciones intracomunitarias, importaciones, modelos de autoliquidación etc.
  • Conocer las diferentes deducciones y el sistema de devoluciones a aplicar en la liquidación del impuesto.
  • Aprender el funcionamiento de los diferentes regímenes especiales, destacando los de uso común.
  • Conocer las últimas novedades legislativas relativas a este impuesto.

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1.     INTRODUCCIÓN

  • Impuesto sobre el valor añadido, concepto y funcionamiento.
  • Esquema general.
  • Ámbito de aplicación. Territorio en el que se aplica el impuesto.
  • Tributación en territorio común y territorio foral (País Vasco y Navarra).

2.     OPERACIONES INTERIORES: HECHO IMPONIBLE Y EXENCIONES

  • Hecho imponible en operaciones interiores.
  • Exenciones

3.     OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS E IMPORTACIONES: HECHO IMPONIBLE Y EXENCIONES

  • Hecho imponible en adquisiciones intracomunitarias.
  • Exenciones en operaciones intracomunitarias.
  • Hecho imponible en las importaciones de bienes.
  • Exenciones en importaciones de bienes.
  • INTRASTAT.

4.     DEVENGO DEL IMPUESTO

  • Introducción. Reglas fundamentales.
  • Devengo en operaciones interiores: entregas de bienes y prestaciones de servicios.
  • Devengo en las adquisiciones intracomunitarias.
  • Devengo en las importaciones.

5.     BASE IMPONIBLE, SUJETO PASIVO Y TIPO IMPOSITIVO

  • Base imponible.
  • Sujeto pasivo.
  • Tipo impositivo general y tipos reducidos.

6.     DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

  • Reglas de prorrata y regularización de deducciones.
  • Devoluciones

7.     REGÍMENES ESPECIALES

  • Introducción.
  • Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
  • Régimen especial de las agencias de viajes.
  • Régimen especial del recargo de equivalencia.
  • La fiscalidad de las pymes. El régimen simplificado.
  • Régimen especial del criterio de caja.

8.     GESTIÓN DEL IMPUESTO Y OBLIGACIONES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS

  • Liquidación del impuesto.
  • Modelos de presentación.
  • Plazos de presentación.
  • Las declaraciones informativas del IVA.
  • Obligaciones formales en materia de facturación.
  • Obligaciones en materia de libros-registro en el IVA.
  • Sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII)

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